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公司動態(tài)
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菏投集團(tuán)開展審計法規(guī)培訓(xùn)進(jìn)行內(nèi)審工作自查整改

訪問次數(shù):4510次   發(fā)布時間:2018-05-31

        為進(jìn)一步提升集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作質(zhì)量和業(yè)務(wù)水平,加大內(nèi)部審計監(jiān)督檢查力度,達(dá)到上級審計機(jī)關(guān)內(nèi)審考核標(biāo)準(zhǔn)和工作要求,菏投集團(tuán)組織開展審計法規(guī)培訓(xùn),進(jìn)行內(nèi)部審計工作自查整改。一是整理匯編了《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》(審計署令第11號)、《山東省審計廳關(guān)于開展內(nèi)部審計工作情況專項檢查的通知》、《菏澤市內(nèi)部審計師協(xié)會關(guān)于印發(fā)會員單位內(nèi)部審計工作考核辦法的通知》(菏內(nèi)協(xié)字[2018]3號)等內(nèi)審工作資料,組織內(nèi)審人員系統(tǒng)學(xué)習(xí)了最新審計制度和規(guī)定。二是為迎接上級審計機(jī)關(guān)對內(nèi)審工作的專項檢查和工作考核,審計部牽頭進(jìn)行內(nèi)審工作自查整改。按照檢查辦法和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行逐項對照,從內(nèi)部審計管理體制和職責(zé)履行情況、內(nèi)部管理領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計情況、內(nèi)部審計項目質(zhì)量控制情況、貫徹落實審計署11號令情況等方面認(rèn)真開展自查自糾,查不足、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項,認(rèn)真做好整改提高。
        通過學(xué)習(xí)法規(guī)、開展自查,為大家指明了工作方向,明確了工作標(biāo)準(zhǔn)和要求,也理清了工作思路,為下步工作改進(jìn),業(yè)務(wù)提升注入了動力,并以此為契機(jī),以更高標(biāo)準(zhǔn)更高質(zhì)量推動內(nèi)審工作再上新臺階。

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